Възможно ли е да се върне данъкът на тестовете. Как да получите данъчно приспадане за лечение - връщаме пари за заплащане на раждане

  • 04.04.2021

С медицински преглед в клиниката трябваше да понасям значителни разходи за тестване. Възможно ли е да се получи социално приспадане на данъка върху доходите на личния доход по отношение на тези разходи и ако е така, как? Имате ли нужда от други документи, различни от плащането?

Право на приспадане

Параграф 1, параграф 1 от чл. 219 от Данъчния кодекс на Руската федерация предоставя приспадане на социално данъчно облагане върху данъка върху доходите на физическите лица в размер на медицинските разходи, предоставени от медицински организации и индивидуални предприемачи, превозващи медицински дейности. Тя се предоставя по отношение на медицинските услуги, изброени в списъка, създаден от Указа на правителството на Руската федерация от 19.03.2001 г. № 201 (наричан по-долу - списъкът). Списъкът включва услуги за диагностика, превенция, лечение и медицинска рехабилитация при предоставянето на амбулаторни медицински грижи (включително в дневни болници и лекари от общата (семейна) практика), включително медицински преглед.

Според изцяло руския класификатор на видовете стопанска дейност, продукти и услуги OK 004-93, одобрени от резолюцията на държавния стандарт на Русия от 06.08.93 г. № 17, услугите за лабораторни анализи принадлежат на услугите по амбулаторния спестяване Лечение, предоставено от поликлиники (код 8512000 "Код на амбулаторно лечение, осигурен от поликлиники и частна медицинска практика" включва кодове 8512400 "лабораторни тестове, предоставени в поликлиники"). Така, тъй като предаването на анализи е включено в медицинските служби, изброени в списъка, приспадането на социалното данъчно облагане на данъка върху доходите може да бъде предоставено с разходите за анализ на анализите. 3 стр. 1 Чл. 219 Данъчен кодекс на Руската федерация. Министерството на финансите на Русия потвърждава, че ако медицинските служби за преминаване на платени анализи са включени в списъка, данъкоплатецът има право да получи приспадане на социалното данъчно облагане в размера на направените от него разходи за плащане на тестове (от писмо 04 / \\ t 23/2016 No. 03-04-05 / 24414).

Обърнете внимание, че въз основа на параграф 3 от чл. 210 и параграф 1 от чл. 219 Данъчният кодекс на дедуктацията на Руската федерация се предоставя само по отношение на облагаемата на доходите NDFL в размер на 13% (това е по-специално заплатата, възнаграждението за граждански правни договори, приходи от предоставяне на имоти, наем и др. .). При липса на такива доходи, правото на приспадане не се случва. Например, пенсионерите, единственият доход, който е пенсия, за получаването на приспадане не може, тъй като пенсиите при държавна пенсионно осигуряване и пенсионните пенсии, назначени по начина, предписан от действащото законодателство, не подлежат на НДФН (параграф 2 от чл. 217 от Данъчният кодекс на Руската федерация, Министерството на финансите на Русия от 08.08.2015 г. № 03-04-05 / 45660).

Максималният размер на приспадане е 120 000 рубли. на календарна година (параграф 2 от чл. 219 от Данъчния кодекс на Руската федерация). В същото време тази сума включва други удръжки за социални данъци, изброени в подзаглавие. 2-5 стр. 1 Чл. 219 от Данъчния кодекс на Руската федерация (за обучение, плащане на пенсионни вноски по договора (договори) на недържавно пенсионно осигуряване и (или) доброволно пенсионно осигуряване, както и доброволно животозастраховане, плащане на допълнителни застрахователни премии за \\ t финансирана пенсия). Ако има право на няколко удръжки за социални данъци, данъкоплатецът самостоятелно избира кои видове разходи и в какви суми се вземат предвид в рамките на максималната стойност на приспадането на социалното данъчно облагане.

Подкрепящи документи

Данъчният кодекс не се казва кои документи са необходими, за да се потвърди правото на приспадане. В писмо от 21.03.2016 г. № 03-04-05 / 15472, Министерството на финансите на Русия отбеляза, че по въпроса за списъка на документите, потвърждаващи действителните разходи за предоставените медицински услуги, следва да бъдат адресирани до данъчната инспекторат.

Федерална данъчна служба на Русия писмо от 22.11.2012 г. № UR-4-3 / [Защитен имейл] Той изпрати на адреса на по-ниските данъчни органи изчерпателни списъци с документи, приложени от данъкоплатците към данъчни декларации за данъка върху доходите на физическите лица, за да получат данъчни облекчения. От писмото следва, че е необходимо копие от договора за лечение с заявления и допълнителни споразумения за предоставяне на социални удръжки за плащане на медицински услуги за плащане на медицински услуги (в случай на заключение) и удостоверение за медицински услуги (\\ t оригинал). Това е, ако договорът не е приключил, един сертификат за плащане за медицински услуги би бил достатъчно, за да се получи приспадане. Министерството на финансите на Русия потвърждава, че данъкоплатецът има право да осъзнае правото си да получи приспадане, като подаде на данъчния орган по НДФЛ и сертификати за плащане за медицински услуги (писмото на Министерството на финансите на Русия от 12.03.2015 г. \\ t № 03-04-05 / 13176).

Формата на сертификат за плащане за медицински услуги е одобрена по реда на Министерството на здравеопазването на Русия № 289, MNS на Русия № BG-3-04 / 256 от 25 юли 2001 г. Тя е изпълнена с всички здравни заведения, които имат лиценз за извършване на медицински дейности, независимо от департамента и формата на собственост. Сертификатът се издава по искане на лице, което е платило за медицински услуги при представяне на платежни документи, потвърждаващи плащането. Обърнете внимание, че сертификатът е обект на екстрадиция не само при заплащане на услуги в касата на медицинската организация, но и с безкасово плащане на медицински услуги чрез Банката (решение на Върховния съд на Руската федерация от 23.05.2012 г. в случай на 23.05.2012 г. AKPI 12-487).

По този начин, за да получите сертификат, трябва да се свържете с клиниката, в която са предадени тестове и представят платежни документи, потвърждаващи плащането на предоставените услуги.

Как да получите приспадане

Приспадането може да бъде осигурено от данъчната инспекция или работодателя (параграф 2 от чл. 219 от Данъчния кодекс на Руската федерация).

За да се приспадне от данъчни власти, е необходимо след края на календарната година, в която са направени разходи за плащане за анализи, за да се представи на данъчната инспекция на мястото на пребиваване, данъчната декларация за лична инсталация на PMFL. Неговата форма, одобрена със заповед на Федералната данъчна служба на Русия от 24 декември 2014 г. № MMB-7-11 / [Защитен имейл] Декларацията може да бъде представена в продължение на три години от тази година, когато се появи правото да се получи приспадане (писмо на Федералния Мигал на Русия в Москва от 26 юни 2012 г. № 20-14 / \\ t [Защитен имейл]). Към декларацията, в допълнение към горепосочените документи, потвърждаващи правото на приспадане, трябва да бъдат приложени данните за банковата сметка, към които данъчните органи ще върнат прекалено удържан размер на данъка. Също така препоръчваме да имаме копия от платежни документи, тъй като някои данъчни инспекции изискват подаването им.

Не можете да чакате края на годината и да получите приспадане от работодателя. Да се \u200b\u200bнаправи това, да бъде взето в данъчния орган на мястото на пребиваване за потвърждение на правото на приспадане на социално данъчно облагане. Неговата форма, одобрена със заповед на Федералната данъчна служба на Русия от 27 октомври 2015 г. № MMB-7-11 / [Защитен имейл] За да получите уведомление, трябва да подадете на данъчни заявления и да го прикачите, потвърждавайки правото на приспадане на документи. При попълване на приложението (неговата форма обикновено се дава в инспекцията), ще бъде необходимо да се посочи името, калай и НПК на работодателя, който ще осигури приспадане. Уведомлението се издава от данъчни органи в срок от 30 дни от датата на прилагане и документи (параграф 2 от чл. 219 от Данъчния кодекс на Руската федерация).

След това трябва да кандидатствате за предоставяне на приспадане на работодателя и да прикачите към нея. Работодателят ще осигури приспадане от месец, в който служителят го обжалва за получаването му (параграф 2 от чл. 219 от Данъчния кодекс на Руската федерация).

Последно променено 04.01.2018.

Как да се върнат пари за платени раждане, лечение, предаване на платени анализи, закупуване на лекарства и т.н.

Нашата държава предвижда данъчно приспадане, ако сте преминали платено лечение в медицинските съоръжения или закупени лекарства, можете да се върнете към себе си платен данък върху доходите (13%). За съжаление, това плащане има редица "подводни" камъни, като всички други плащания () за жени, които са родили.

Нека да разберем да не имитираме праговете на данъчните власти. Вземете ситуацията, когато се подготвяте за бременност, раждайки, предайте куп платени тестове, ултразвук, третирани зъби и т.н., т.е. обикновени медицински услуги. Ние няма да се задълбочим в скъпо лечение и други с изключение на моменти от това "Freebies"

Така че, накратко за правилата:

  1. Данъчното приспадане може да бъде върнато за 3 предходни години.
    Тези. Ако сте платени за лечение през 2016 г. (2014 или през 2015 г.), ние представяме документи на приспадането през 2017 г. Така тази година е последната за подаване на документи за приспадане за 2014 г. Ако сте били лекувани през 2016 г., тогава имате време до 2019 г., но е по-добре да не забавяте.
  2. Данъчното приспадане за лечение не може да надвишава количеството 120 000 рубли.
    Тези. Максималната сума, на която можете да повишите документите, е ограничена до 120 000 рубли, ще получите 13% * 120,000 \u003d 15 600 рубли. Можете обаче да кандидатствате за тази сума всяка година.
  3. Кой може да получи данъчно приспадане?
    Работни данъкоплатци и получават 15 600 рубли или по-малко можете само ако сте платили в данъка през годината. Ако по някаква причина не сте работили или нямате достатъчно приспадания, можете да подадете следващите роднини (родители, съпруг или съпруга, деца) за вас.

Важно е! Точно годината се случиха такси за лечение! И тази година прилича на това колко пари вашият работодател е включен в бюджета на данъка върху доходите (около 13% от официалната заплата).

4. Възможно ли е да се получи данъчно приспадане, ако проверките са загубени?

По преценка на данъчния орган, те могат да откажат. Затова ви съветвам незабавно да снимате копия от проверките (те много бързо се изтриват и влизат в неизправност, такава евтина боя се използва сега)

Документация:

  1. Сертификат за доходи под формата на 2-НДФЛ от всяко място на работа (оригинал).
    Важно! Необходима за годината, в която е направено лечение за лечение или лекарства
  2. Споразумение с медицинска организация (копие).
  3. Сертификат за плащане за медицински услуги (оригинал).
  4. Лиценз от медицинска организация (заверено копие, т.е. със син уплътнение)

Параграфи 2, 3 и 4 са поискани в медицинско заведение, обикновено те знаят, че данъчните органи са задължени и достатъчно просто докладват, че се нуждаете от набор от документи за получаване на данъчни облекчения.

5. Платежни документи (копия).

6. формуляри за рецепта с предписания за лекарства (копия)

7. Детайли за профила в Sberbank, където ще бъдат изброени пари (копие)

8. Ако за дете за раждане на дете (копие)

9. Ако за съпруга (съпруг) - сертификат за брак (копие)

10. Копие от паспорт (Начало + Регистрация)

11.N (Copy)

12. Попълнена декларация 3-NDFL (оригинал)

За да запълните 3-ndfls, най-добре е да се свържете с специалист. Тази услуга ще ви струва 500 рубли, но ще бъдете напълно уверени в коректността на пълнежа и не трябва да ходите отново в данъка.

13. Заявление за прехвърляне на пари (оригинал) \\ t

Бакшиш! Ако искате да получите пари за предаване на платени анализи в такива лаборатории като "Medlab", "Helix", "Sitilab" и TD. Имайте предвид, че те издават договор заедно с проверката за всяка процедура, аз силно препоръчвам да го поддържате и след това, тъй като при загуба на договора, те са много склонни да възстановяват всичко, те ще трябва да похарчат нервите и времето.

(Посетено 732 пъти, 1 посещения днес)



  • Плащания към големи семейства: земя капитал през 2019 г. ...

20.01.17 1 136 974 70

Инструкции за онези, които са лекувани в платена клиника

Мразя да бъда третиран в държавните клиники.

За мен е по-лесно да платя, отколкото да стоя в опашките до лекаря на уморената баба. Ето защо, с всякаква болест, отивам в платена клиника.

През 2015 г. прекарах 18 800 P за диагностика, консултации и процедури. През 2016 г. издадох данъчно приспадане за лечение и върнах 2500 p. Ще ви кажа как да направите същото.

Какво знаеш

Редовно ми казваме как да получавам максимални плащания и ползи

Екатерина Кондратиева

получил данъчно приспадане за лечение

Какво е данъчно приспадане за лечение

Данъчното приспадане е парите, които държавата ви връща от НДФН, ако направите нещо полезно за държавата. Има данъчни облекчения за закупуване на апартамент и обучение. Днес ще говорим за приспадането на платени медицински услуги.

Под медицински услуги Данъчният кодекс предполага приемане от лекар, диагностика, медицински преглед, допълнителна такса, хоспитализация, дневна болница, стоматология, протези. Всичко попада в списъка, с който е изправен болен човек.

Операции, включително пластмаса, IVF, лечение на тежки заболявания, принадлежат към категорията скъпо лечение. Те получават друго приспадане, но следващия път.

Приспадането може да бъде получено и за доброволна медицинска застраховка, ако сами сте платили политиката. Ако работодателят му му плати, след това приспадане няма да направи.

Размерът на приспадането зависи от цената на лечението: колкото повече прекарахте, толкова повече ще бъдете върнати. Но максималната цена на лечението, която се взема предвид при изчисляването на приспадането за лечение, е 120 000 p. Това е обща граница за почти всички социални удръжки, по-специално за изразходването и обучението (вж. Параграф 2 от чл. 219 от Данъчния кодекс на Руската федерация). Дори ако сте платили един милион милиона в болницата, ще получите приспадане, което 120 хиляди платени.

Кой може да получи приспадане

Ако получите заплата или имате доход, от който се плаща NDFL, можете да получите приспадане. Неработещи пенсионери, студенти и жени нямат такива доходи по отпуск по майчинство, не плащат данък върху доходите на физическите лица, затова е специално за това приспадане.

Вие също ще бъдете върнати на пари, ако сте платили лечението на родителите си, съпруг, деца под 18 години. Това изисква документ, потвърждаващ връзката: сертификат за брак или удостоверение за раждане. За заплащане на лечението на свекърва или приспадане на тест няма да бъде дадено.

На кого се издава Договорът за лечение - няма стойности. Но платежният документ трябва да бъде украсен с това кой ще получи приспадане.

Например, един възрастен баща удари болницата и дъщеря иска да направи приспадане за лечението си. Договорът може да бъде издаден или на бащата, или на дъщеря, но платежните документи са само на дъщерята. Ако платежните документи ще запишат на бащата, клиниката няма да даде на дъщеря сертификат за данъка. Най-доброто от всички, ако в договора и в платежните документи ще бъдат човешки данни, които ще обявят приспадане. В нашия пример - дъщери.

Колко пари ще бъдат върнати

Размерът на приспадане зависи от размера на заплатата и разходите за лечение. Във всеки случай данъкът няма да върне повече пари, отколкото НДФН се изплаща за годината. Изчислете количеството приспадане на калкулатора.

Как да получите приспадане за лечение

За да получите парите, първо трябва да съберете потвърждение, че сте лекувани и платени: договори, проверки и препратки от клиниката. След това попълнете декларация от 3 NDFL на данъчния уебсайт и изпратете заедно с сканираните документи за проверка.

След одобряване на декларацията, трябва да напишете заявление за възстановяване. По закон на месец след подаване на заявлението данъкът трябва да изброи парите на Вашата сметка.

Можете да правите всичко постепенно. Нямам никакво бързане и подготвих документи за около три месеца.

Събиране на проверки и договори за лечение

На касата или регистрацията на клиниката ще ви бъде даден договор и проверка. Запазване на тези документи: Само те потвърждават факта на плащане за лечение. Прикрепете проверката до договора с хартиен клип или телбод. Тогава да потърсите, към кое споразумение каква проверка.


Получете сертификат от клиниката

Отидете в регистъра или счетоводството и поискайте удостоверение за данъка. Passport, Inn, Договор с клиниката, всички проверки.


Някои клиники не изискват проверки. Те изискват информация за услугите, предоставени от тяхната база данни. Но това не прави всичко. Загубих някои проверки, а момичето на рецепцията не ги включва в референтната сума.

Ако правите приспадане за лечение на роднини, заедно с документите, донесете сертификата за брак или удостоверение за раждане и поискайте сертификат в името си.

В клиниката присъствах, сертификатът прави максимум за 5-7 дни. Дойдох в изоставено време, така че направих сертификат за половин час.


Ако се съмнявате, че сертификатът се изпълнява правилно, - проверете дали съответства на инструкциите на Министерството на здравеопазването. Обикновено такъв проблем не се случва. Ако клиниката има лиценз, тя е длъжна да издаде правилно изпълнено сертификат.

Заедно с помощта ще получите копие от лиценз за медицински дейности. Ако клиниката няма лиценз или датата на изтичане, данъкът няма да ви върне нищо. Копие от лиценза остава с вас, не е необходимо да го изпращате на данъчната инспекция.


Изготвяне на документи за декларацията

Сканиране на сертификат от клиниката и договора, за да ги изпрати на данък дистанционно. Ако получите приспадане за лечение на родители, съпруг, деца под 18 години, след това направете сканиране на брак или сертификат за раждане.

На данъчната сайт получава формат файлове.txt, .doc, .docx,
.pdf, .gif, .bmp, .jpg, .jpeg, .png,
.tif, .tiff, .zip, .7z, .rar, .arj, .xls, .xlsx

Вземете помощ 2-НДФЛ в счетоводството на работното място. Данните от това позоваване ще са необходими за попълване на декларацията. Не е необходимо да го сканирате.

Подайте документи на данъка

Документите могат да бъдат представени по три начина:

  1. лично в най-близкия данък;
  2. по пощата с препоръчано писмо;
  3. на сайта nalog.ru.

Първите два начина не се появиха: не исках да стоя в опашките. Тя прекара вечерта и подаде документи на сайта.

Как да представяме документи за приспадане на данъка

Обща логика като: Получаване на неквалифициран електронен подпис, уточнете разходите за лечение и изтегляне. Така че не сте объркани, ние сме подготвили инструкциите.

1. Получете електронен подпис. Това е опростен ЕП - той може да бъде подписан само по документи на данъчната сайт. Отиваме в личната сметка на данъкоплатеца, след това в профила и изберете раздела "Get ep". Ще бъдете помолени да въведете парола за достъп до сертификат за електронен подпис - най-важното нещо, помнете го. Изпращаме заявка. Очакваме, когато данъкът ще генерира електронен подпис. Ако сте направили ЕП преди, пропускаме тази стъпка.


2. Отидете в раздела "Ситуации на живота" → Изберете "Изпращане на декларация за 3-ndfl" → "Попълнете онлайн".

3. Първо изберете годината, за която се доставя декларацията.


4. Добавете източник на доход: посочете количеството на работодателя, кода и дохода. Тук ще ви е необходима помощ 2-NDFL. В първата отправна точка е посочена информация за работодателя (Inn, Cat и Octmo). Ако работодателят вече е приел годишното отчитане, данните за доходите могат да бъдат изтеглени от тези данни, които са преминали към данъка. За да направите това, бъдете маркирани с отметката на работодателя и кликнете върху бутона "Попълване от помощта". Ако вашият работодател все още не е преминал отчетът, запълването на раздела ще трябва ръчно да бъде базата на референтния ви 2-NDFL.


5. Изберете приспадането, което искаме да получим. Приспадането за лечение е в групата "социални данъчни облекчения". Въвеждаме сумата, изразходвана за прозореца "Размерът на разходите за лечение, с изключение на скъпите".


6. Добавете сканирани препратки и договори.



Кандидатствайте за възстановяване на пари

Дори ако вашата декларация одобри, без извлечение няма да бъдат върнати пари. Заявлението може да бъде запълнено веднага след изпращането на декларацията или по-късно - след известно време след изпращането на 3-НДФЛ декларацията в раздела "Моите данъци" на личния кабинет ще има информация за размера на надплащането на данъци. В същата линия ще има специален бутон - "разпореждане".



Реквизити, вижте профила си на уебсайта на банката. В банка Tinkoff отидете на личния си профил на раздела "За профила":


След като изпратите изявление, парите ще отидат в сметката за един месец. Ще получите съобщение от банката за това.


Помня

  1. Данъчното приспадане ще бъде върнато, ако сте платили собственото си отношение или лечение на родители, съпруг, дете под 18 години.
  2. Можете да кандидатствате за приспадане в рамките на три години след годината, в която платихме лечението.
  3. За получаване на удръжки, спестяване на проверки и договори. Задайте сертификат за данък в клиниката и на работното място - 2-NDFL сертификат.
  4. Сканирайте документите и се прилагат на данъчния уебсайт. След като изпратите изявление, парите ще отидат в сметката за един месец.

През 2011 г. преминах дълго скъпо лечение. За да върнат% от лечението, са необходими някои документи. Въпрос: Ако, по време на лечението, трябваше да контролирам кръвното свидетелство и да предадем такива тестове в платени лаборатории, ще се върне ли% за такива анализи? В допълнение към проверките от лабораториите, имате нужда от други документи? Също така, ако е платено посещение на лекаря и има договор и проверки, той може да бъде върнат и за него? Лечението се проведе в медицинския център на Волга.

В съответствие с член 219, параграф 1, параграф 1, параграф 1 от Данъчния кодекс на Руската федерация, при определянето на данъчната основа на данъкоплатеца данъкоплатник, данъкоплатецът има право да получава приспадания за социални данъци, по-специално в сумата, платена в. \\ T Данъчен период за услугите за скъпо лечение, предоставено му от медицинските институции на Руската федерация.

Постановление на правителството на Руската федерация от 19 март 2001 г. № 201 одобри списък с скъпи видове лечение в медицинските институции на Руската федерация, размерът на действително направените разходи, които се вземат предвид при определянето на сумата на социалното \\ t Данъчно приспадане. Приписването на медицински услуги, предоставяни на скъп вид лечение, е включен в компетентността на медицинските институции.

Размерът на плащането за разходите за лечение се предоставя на данъкоплатеца, ако третирането е направено в медицински институции, които имат съответни лицензии за медицински дейности, както и в данъкоплатеца, който подава документи, потвърждаващи действителните разходи за лечение.

За да получите това приспадане, трябва да подадете на данъчната инспекция на мястото за регистрация на декларацията на формуляр 3-НФ, удостоверение за доход под формата на 2-НДФЛ, договора за предоставяне на медицински услуги, удостоверение за Плащане за медицински услуги и платежни документи.

Приспадане за анализи и техники

Lyudmila R / 14 октомври 2014 г.

Мога ли да получа приспадане за анализи в лабораторията Invitro (моя собствена и съпруга) и за приемането на лекаря в клиниката. В каква форма трябва да се предоставят тези документи за данъка? Благодаря ти.

Суфиянова Татяна, данъчен консултант / отговор от 14 октомври 2014 г.

Людмила, добър следобед.

Когато плащате за лечение, имате право да върнете данък върху доходите, да получите данъчно приспадане за лечение. Количеството приспадане за лечение е 120 хиляди рубли. през година.

Според под. 3 стр. 1 Чл. 220 Данъчен кодекс на Руската федерация, гражданинът има право да получи приспадане в сумата, платена за данъчния период (година) за: \\ t

  • лечението му, третирането на съпруга (съпруга), родители, деца на възраст под 18 години;
  • застрахователни премии от застрахователни организации при доброволни лични застрахователни споразумения на гражданин, застрахователни договори на съпруга (съпрузи), родители и (или) на децата си на възраст под 18 години;
  • лекарства, придобити от гражданин за лечение за сметка на собствените си средства (в съответствие със списъка, одобрен от правителството на Руската федерация).
  • Проверете, моля, с поръчката за получаване на приспадане за лечение.

    Данъчна информация Информация

    Кой и в какви случаи трябва да подадат декларация за 3-ndfl?

    Данъчната декларация на 3-НДФФ е документ, използващ кои граждани (физически лица) се отчитат на държавния данък върху доходите (NDFL).

    Според резултатите от календарната година се събират и предават и предават данъчния орган на данъчния орган: \\ t

  • Граждани, които самостоятелно очакват и плащат данък върху бюджетните приходи: Индивидуални предприемачи върху общата данъчна система, нотариуси, адвокати и др.
  • Данъчни резиденти на Руската федерация, която е получила доход извън Русия (данъкът върху доходите следва да се запазва от този доход).
  • Гражданите, които са получили допълнителен доход, да бъдат облагани. Например:
    • от продажбата на автомобила;
    • от продажбата на апартаменти / къща / земя;
    • от наемане на настаняване;
    • от печелившата лотария;
    • и т.н.
  • Пример: През 2016 г. Пушкин А.С. продаден апартамент, който притежава по-малко от 3 години. В края на 2016 г. (до 30 април 2017 г.) Александър Сергеевич подаде декларация под формата на 3-НДФО форма, в която данъкът е изчислен в резултат на продажбата.

    Също така, 3-НДФЛ декларация може да попълни и да мине граждани, които желаят да получат данъчно приспадане (Връща част от платения данък). Например:

  • за да получат данъчно приспадане за учене (подробна информация за получаване на приспадане за учене, вижте статията Данъчно приспадане);
  • да получат данъчно приспадане за лечение (подробна информация за получаване на приспадане за лечение, виж статията Данъчно приспадане за лечение);
  • за да получат данъчно приспадане при закупуване на апартамент (подробна информация за получаването на приспадане при закупуване на апартамент, вижте статията Данъчно приспадане при закупуване на апартамент);
  • Какъв е крайният срок за подаване на декларация от 3 NDFL?

    Гражданите, които декларират доходите си (например от продажбата на имот), трябва да представят декларация за 3-НДФНК не по-късно от 30 април, до факта, че доходът е получен.

    Пример: Tychetev f.i. През 2016 г. продаде апартамент, който притежава по-малко от 3 години. Съответно преди 30 април 2017 г. Tychetev F.i. Необходимо е да се представи декларация за 3-НДФЛ (която отразява продажбата на апартамента) на данъчния орган.

    Срокът от 30 април не се прилага за гражданите, които подават декларация за получаване на данъчно приспадане. Те имат право да представят декларация по всяко време след края на календарната година. Единственото ограничение е, че данъкът върху доходите може да бъде върнат само в продължение на три години.

    Пример: Зошченко m.m. Получил платено образование през 2014 г. и експлоатира паралелно (платен данък върху дохода). Зошченко m.m. Той има право да представя документи за данъчно приспадане (данъчна декларация) за 2014 г. по всяко време до края на 2017 г.

    Забележка: Има много често срещана грешка, че декларацията за данъчно облагане следва също да бъде подадена преди 30 април. Още веднъж отразяваме, че това е погрешно погрешно схващане, тъй като срокът от 30 април се прилага само за случаите, когато се декларират доходите.

    Как да подадете декларация за 3-ndfl?

    Декларацията 3-НДФЛ винаги се представя на данъчния орган на мястото за регистрация (спецификации).

    Пример: Гражданин Иванов I.I. Регистриран (регистриран) в Иваново, но има временна регистрация в Москва. В този случай Иванов I.I. Трябва да подаде декларация за данъчната инспекция на Иваново.

    Можете да подадете декларация на данъчния орган по следните начини: лично по пощата (ценна буква с описанието на прикачения файл), чрез интернет. Подробно описание на всеки начин за подаване с всички тънкости, които можете да прочетете в нашето статично подаване на декларацията от 3 PBFF на данъчната администрация

    Как да попълним 3-НДВ декларация?

    Попълнете 3-НДВ декларация по следните начини:

    • използвайте удобно обслужване на нашия уебсайт. Програмата няма да изисква специални познания. Като отговорили на прости и разбираеми въпроси, в резултат на това можете да изтеглите 3-склонност, готова за подаване на данъчен орган.
    • напълнете формата ръчно. На нашия сайт можете да намерите формуляри и заготовки от декларацията 3-НДФЛ, както и проби от пълнене.
    • възползвайте се от програмата от FTS. Програмата изисква известно разбиране на формата на 3-НДФТ и познаването на Вашата данъчна инспекция и код на Octmo.
    • Отговорност и глоби за неизпълнение и забавяне на времето на декларацията на 3-НДФН

      В случай, че 3-НДФН декларацията не е предоставена навреме, данъчната инспекция може да наложи глоба съгласно член 119 от Данъчния кодекс на Руската федерация. Размерът на глобата ще бъде 5% от неплатения размер на данъка (който трябва да бъде платен в съответствие с декларацията) за всеки пълен или непълен месец от датата на забавяне (30 април). В същото време минималният размер на глобата е 1 000 рубли и максимум 30% от данъчната сума.

      Пример: През 2015 г. Semenovich Semenovich продава апартамент и трябваше да плати 70 000 рубли. Данък върху дохода от тази продажба. Сидоров с.с. Масиран терминът за прехвърляне на декларацията на 3-НДФФ (30 април 2016 г.) и го прие само след писмо от данъчните власти на 10 юни 2016 г.
      Размерът на фините sidorova s.s.s. ще бъде: 2 месеца. X (70 000 x 5%) \u003d 7 000 рубли.

      Трябва да се отбележи, че глобите се отнасят само до случаи, когато доставката на 3-нито и да е задължителна (например при получаване на приходи от продажба на собственост) и не се отнася до доброволни случаи на подаване на декларацията от 3-нидер. (Например \\ t при получаване на данъчни облекчения).

      Връщане за тестване

      Какви документи са необходими за предоставяне на данъчна декларация на данъчната служба, за да върнете 13% за анализа на тестовете?
      Имате ли нужда от договор с медицинско вино?

      Документи, необходими за представяне на данъчната инспекция за данъчни облекчения за тестове:

      1. Копие от договора
      2. Копие от платежни документи
      3. Копие от лиценза
      4. Помощ за плащане на мед. Услуги

      Декларация 3-НДФЛ, помогнете на 2-ndfl за заплата

      Добавяне на коментар Отказ отговор

      Здравейте. През 2017 г. купи апартамент със съпруга си. През 2018 г. декларациите бяха декларации за връщане на данъка за 2017 г. и за мен и на нейния съпруг. Можем ли отново да изпратим декларации тази година и да върнем данъка за 2015-2016 г.?

      Добър ден. Кажи ми, апартаментът е закупен през 2017 г. до ипотеката в продължение на 800 хиляди, а през същата година още 300 хиляди собственост е продадена за по-малко от 3 години. И влезе в ипотеката. Какви листове трябва да попълните, за да не плащате данък

      Добър ден! През 2015 г. разходите за лечение бяха извършени през 2016 г., приключила в училище за управление, за да получи правата на категорията D. През 2015-2016 г. официално не работи. Мога ли да отразя цената на 2015-2016 г. в декларацията за 3 НДФФ за 2017 г.? Благодаря ти!

      Здравейте. През 17 януари съпругът ми е продал1 / 2 апартамента натрупали наследство (втората част на апартамента е тествана със сестра му) за 16 години. Договорът за продажба е съставен самостоятелно, в размер на 1480 хиляди рубли. При попълване на декларацията той преброи данък в размер на 31200 кб. Съпругът купува кола, завършва къщата (закупена още през 2000 г.), през 17 октомври, той го следва ...

      Ако съпругът е регистриран в друга област и в момента съм от 2016 г. (от 10.04) в постановлението, който данък да се свърже с вашето дете и лечението на детето (до 18 години) на мястото на пребиваване на съпруга? Или на мястото на пребиваване? - ако възстановяването за 2017 и 2018 г. (по-късно) съставляват съпруг

      Как детето, което е достигнало на възраст от 18 години, няма доходи (студент има стипендия) може да получи социализация за неговото лечение?

      Добър ден! Апартаментът е закупен на ипотека и в общо съвместно имущество със съпруга си по договора за строеж през 2016 година. Цената на апартамента е 1424150 tr. Акт за приемане и прехвърляне е подписан на 29 декември 2017 г. Ще пишем с изявление за разпределението на доходите, датата на заявлението за данъка е важно? Интерес, платен от Банката от 2016 г. и в момента 193226.71 TR кажете ми как да отида ...

      Здравейте. Имах въпрос относно приоритета на връщането на данъка върху доходите на физическите лица. Ако през същия период са извършени разходите за лечение и закупуване на недвижими имоти, което приспадане се връща първо? Разбрах, че е необходимо да се отразяват както и други разходи в една декларация. Но тогава се оказва, че приспадането на имота напълно ще покрие целия НДФФ за годината. И отивам ...

      Как да се върнем пари за лечение

      Инструкции за онези, които са лекувани в платена клиника

      Мразя да бъда третиран в държавните клиники.

      За мен е по-лесно да платя, отколкото да стоя в опашките до лекаря на уморената баба. Ето защо, с всякаква болест, отивам в платена клиника.

      През 2015 г. прекарах 18 800 P за диагностика, консултации и процедури. През 2016 г. проектирах данъчно приспадане за лечение и върнах 2500 R. Ще ви кажа как да направите същото.

      Какво е данъчно приспадане за лечение

      Данъчното приспадане е парите, които държавата ви връща от НДФН, ако направите нещо полезно за държавата. Има данъчни облекчения за закупуване на апартамент и обучение. Днес ще говорим за приспадането на платени медицински услуги.

      Как да вземем вашите 260 хиляди от държавата

      Под медицински услуги Данъчният кодекс предполага приемане от лекар, диагностика, медицински преглед, допълнителна такса, хоспитализация, дневна болница, стоматология, протези. Всичко попада в списъка, с който е изправен болен човек.

      Операции, включително пластмаса, IVF, лечение на тежки заболявания, принадлежат към категорията скъпо лечение. Те получават друго приспадане, но следващия път.

      Приспадането може да бъде получено и за доброволна медицинска застраховка, ако сами сте платили политиката. Ако работодателят му му плати, след това приспадане няма да направи.

      Размерът на приспадането зависи от цената на лечението: колкото повече прекарахте, толкова повече ще бъдете върнати. Но максималната цена на лечението, която се взема предвид при изчисляването на приспадането за лечение, - 120 000 R. Това е обща граница за почти всички социални удръжки, по-специално за разходите за третиране и обучение (вж. Параграф 2 от чл. 219 на данъчния кодекс на Руската федерация). Дори ако сте платили един милион милиона в болницата, ще получите приспадане, което 120 хиляди платени.

      Кой може да получи приспадане

      Ако получите заплата или имате доход, от който се плаща NDFL, можете да получите приспадане. Неработещи пенсионери, студенти и жени нямат такива доходи по отпуск по майчинство, не плащат данък върху доходите на физическите лица, затова е специално за това приспадане.

      Вие също ще бъдете върнати на пари, ако сте платили лечението на родителите си, съпруг, деца под 18 години. Това изисква документ, потвърждаващ връзката: сертификат за брак или удостоверение за раждане. За заплащане на лечението на свекърва или приспадане на тест няма да бъде дадено.

      На кого се издава Договорът за лечение - няма стойности. Но платежният документ трябва да бъде украсен с това кой ще получи приспадане.

      Например, един възрастен баща удари болницата и дъщеря иска да направи приспадане за лечението си. Договорът може да бъде издаден или на бащата, или на дъщеря, но платежните документи са само на дъщерята. Ако платежните документи ще запишат на бащата, клиниката няма да даде на дъщеря сертификат за данъка. Най-доброто от всички, ако в договора и в платежните документи ще бъдат човешки данни, които ще обявят приспадане. В нашия пример - дъщери.

      Колко пари ще бъдат върнати

      Размерът на приспадане зависи от размера на заплатата и разходите за лечение. Във всеки случай данъкът няма да върне повече пари, отколкото НДФН се изплаща за годината. Нека разгледаме примера:

      Василийните работи като мениджър и получава 40 000 p на месец. За годината той спечели 480 000 R.

      13% от заплатата му дава държавата като данък (НДФЛ). За годината той плати 480 000 × 0.13 \u003d 62 400 R.

      През 2015 г. той прекарва 80 000 Р. Васимно за лечение на документи и подаде заявление за данъчно приспадане.

      След подаване на заявлението данъкът ще приспадне количеството на лечението от дохода на василето за годината и преизчислява своя NDFL: (480 000 - 80 000) × 0.13 \u003d 52 000 R.

      Оказва се, че васиво трябва да плати 52 000 P, а 62 400 R. Данъчно декларации към него: 62 400 - 52,000 \u003d 10,400 R.

      Приспадането може да бъде издадено в продължение на три години от момента на лечението. През 2017 г. можете да получите приспадане за лечение през 2016, 2015 и 2014. Броят и месецът не са от значение.

      Как работи

      За да получите парите, първо трябва да съберете потвърждение, че сте лекувани и платени: договори, проверки и препратки от клиниката. След това попълнете декларацията от 3-нирния уебсайт на данъчния уебсайт и изпратете заедно с сканираните документи за проверка.

      След одобряване на декларацията, трябва да напишете заявление за възстановяване. По закон на месец след подаване на заявлението данъкът трябва да изброи парите на Вашата сметка.

      Казваме не само за приспаданията, Но и как да не се надплащат за лечение, да пестят пари от измамници, повече печелят и изразходват рационално.

      Можете да правите всичко постепенно. Нямам никакво бързане и подготвих документи за около три месеца.

      На касата или регистрацията на клиниката ще ви бъде даден договор и проверка. Запазване на тези документи: Само те потвърждават факта на плащане за лечение. Прикрепете проверката до договора с хартиен клип или телбод. Тогава да потърсите, към кое споразумение каква проверка.

      Договор и проверете от платена клиника

      Отидете в регистъра или счетоводството и поискайте удостоверение за данъка. Passport, Inn, Договор с клиниката, всички проверки.

      Паспорт, договор с клиниката и хана - Вземете тези документи с вас, когато отидете да получите сертификат за данък

      Някои клиники не изискват проверки. Те изискват информация за услугите, предоставени от тяхната база данни. Но това не прави всичко. Загубих някои проверки, а момичето на рецепцията не ги включва в референтната сума.

      Ако правите приспадане за лечение на роднини, заедно с документите, донесете сертификата за брак или удостоверение за раждане и поискайте сертификат в името си.

      В клиниката присъствах, сертификатът прави максимум за 5-7 дни. Дойдох в изоставено време, така че направих сертификат за половин час.

      Помощ за данък. Обърнете внимание на кода на услугата: той трябва да бъде 1 или 001

      Ако се съмнявате, че сертификатът се изпълнява правилно, - проверете дали съответства на инструкциите на Министерството на здравеопазването. Обикновено такъв проблем не се случва. Ако клиниката има лиценз, тя е длъжна да издаде правилно изпълнено сертификат.

      Заедно с помощта ще получите копие от лиценз за медицински дейности. Ако клиниката няма лиценз или датата на изтичане, данъкът няма да ви върне нищо. Копие от лиценза остава с вас, не е необходимо да го изпращате на данъчната инспекция.

      Проверете срока на валидност на лиценза. Най-често лицензът се издава за неопределено време, но е по-добре да се ограничи

      Сканиране на сертификат от клиниката и договора, за да ги изпрати на данък дистанционно. Ако получите приспадане за лечение на родители, съпруг, деца под 18 години, след това направете сканиране на брак или сертификат за раждане.

      На данъчната сайт получава формат файлове.txt, .doc, .docx,
      .pdf, .gif, .bmp, .jpg, .jpeg,
      .png, .tif, .tiff, .zip, .7z, .rar,
      .arj, .xls, .xlsx

      Вземете помощ 2, NDFL в счетоводството на работното място. Данните от това позоваване ще са необходими за попълване на декларацията. Не е необходимо да го сканирате.

      Документите могат да бъдат представени по три начина:

    • лично в най-близкия данък;
    • по пощата с препоръчано писмо;
    • на сайта nalog.ru.
    • Първите два начина не се появиха: не исках да стоя в опашките. Тя прекара вечерта и подаде документи на сайта.

      Как да представяме документи за приспадане на данъка

      Подаване на документи на данъка е лесно. Обща логика като: Попълнете личните данни, уточнете разходите за лечение и изтегляне. Така че не сте объркани, ние сме подготвили инструкциите от шест стъпки.

      1. Влизаме в личната сметка на данъкоплатеца и избираме секцията "FL данък върху доходите → NDFL.

      2. Попълнете паспортните детайли. Ако посочите хана, тогава датата, мястото на раждане, детайлите на паспорта и гражданството не могат да бъдат запълнени.

      3. Ние посочваме работодателя и доходите. Тук ще ви трябват референтен 2- ndfl. В първата отправна точка е посочена информация за работодателя (Inn, Cat и Octmo).

      4. Изберете приспадането, което искаме да получим. Приспадането за лечение е в групата "социални данъчни облекчения". Въвеждаме сумата, прекарана в прозореца "Разходи за лечение".

      Моля, обърнете внимание: Разходи за лечение и разходи за скъпо лечение са различни неща. Говорим само за приспадане за лечение.

      5. Проверете номерата и щракнете върху бутона "File File за изпращане".

      6. Добавете сканирани препратки и договори. Ние се абонираме за електронен подпис и кликнете върху "Знак и изпращане". Ако нямате електронен подпис, поставете го в личната сметка в раздела "Профил" → "Получаване на сертификат за ключ за електронен подпис".

      Всички, изпратихте декларация за данъчната инспекция. Инспекторът трябва да го провери за три месеца. Няма уведомления за проверка на декларацията, така че проверих личната си сметка веднъж месечно.

      След месец и половина моята декларация беше одобрена.

      Дори ако вашата декларация одобри, без извлечение няма да бъдат върнати пари. Отиваме в уебсайта на FTS:

      В изявлението на пълното име данните за паспорта ще бъдат заредени автоматично. Трябва да въведете данни за профила, в които искате да получите пари.

      Реквизити, вижте профила си на уебсайта на банката. В банка Tinkoff отидете на личния си профил на раздела "За профила":

      След като изпратите изявление, парите ще отидат в сметката за един месец. Ще получите съобщение от банката за това.

      SMS за връщане на пари. 042 202 001 - Отклонения на Интердистрис МФСН на Русия № 2 в района Nizhny Novgorod. Вашият данък може да има друг код.

      Приспадане на разходи за анализи

      Право на приспадане

      Параграф 1, параграф 1 от чл. 219 от Данъчния кодекс на Руската федерация предоставя приспадане на социално данъчно облагане върху данъка върху доходите на физическите лица в размер на медицинските разходи, предоставени от медицински организации и индивидуални предприемачи, превозващи медицински дейности. Тя се предоставя по отношение на медицинските услуги, изброени в списъка, създаден от Указа на правителството на Руската федерация от 19.03.2001 г. № 201 (наричан по-долу - списъкът). Списъкът включва услуги за диагностика, превенция, лечение и медицинска рехабилитация при предоставянето на амбулаторни медицински грижи (включително в дневни болници и лекари от общата (семейна) практика), включително медицински преглед.

      Според изцяло руския класификатор на видовете стопанска дейност, продукти и услуги OK 004-93, одобрени от резолюцията на държавния стандарт на Русия от 06.08.93 г. № 17, услугите за лабораторни анализи принадлежат на услугите по амбулаторния спестяване Лечение, предоставено от поликлиники (код 8512000 "Код на амбулаторно лечение, осигурен от поликлиники и частна медицинска практика" включва кодове 8512400 "лабораторни тестове, предоставени в поликлиники"). Така, тъй като предаването на анализи е включено в медицинските служби, изброени в списъка, приспадането на социалното данъчно облагане на данъка върху доходите може да бъде предоставено с разходите за анализ на анализите. 3 стр. 1 Чл. 219 Данъчен кодекс на Руската федерация. Министерството на финансите на Русия потвърждава, че ако медицинските служби за преминаване на платени анализи са включени в списъка, данъкоплатецът има право да получи приспадане на социалното данъчно облагане в размера на направените от него разходи за плащане на тестове (от писмо 04 / \\ t 23/2016 No. 03-04-05 / 24414).

      Обърнете внимание, че въз основа на параграф 3 от чл. 210 и параграф 1 от чл. 219 Данъчният кодекс на дедуктацията на Руската федерация се предоставя само по отношение на облагаемата на доходите NDFL в размер на 13% (това е по-специално заплатата, възнаграждението за граждански правни договори, приходи от предоставяне на имоти, наем и др. .). При липса на такива доходи, правото на приспадане не се случва. Например, пенсионерите, единственият доход, който е пенсия, за получаването на приспадане не може, тъй като пенсиите при държавна пенсионно осигуряване и пенсионните пенсии, назначени по начина, предписан от действащото законодателство, не подлежат на НДФН (параграф 2 от чл. 217 от Данъчният кодекс на Руската федерация, Министерството на финансите на Русия от 08.08.2015 г. № 03-04-05 / 45660).

      Максималният размер на приспадане е 120 000 рубли. на календарна година (параграф 2 от чл. 219 от Данъчния кодекс на Руската федерация). В същото време тази сума включва други удръжки за социални данъци, изброени в подзаглавие. 2-5 стр. 1 Чл. 219 от Данъчния кодекс на Руската федерация (за обучение, плащане на пенсионни вноски по договора (договори) на недържавно пенсионно осигуряване и (или) доброволно пенсионно осигуряване, както и доброволно животозастраховане, плащане на допълнителни застрахователни премии за \\ t финансирана пенсия). Ако има право на няколко удръжки за социални данъци, данъкоплатецът самостоятелно избира кои видове разходи и в какви суми се вземат предвид в рамките на максималната стойност на приспадането на социалното данъчно облагане.

      Подкрепящи документи

      Данъчният кодекс не се казва кои документи са необходими, за да се потвърди правото на приспадане. В писмо от 21.03.2016 г. № 03-04-05 / 15472, Министерството на финансите на Русия отбеляза, че по въпроса за списъка на документите, потвърждаващи действителните разходи за предоставените медицински услуги, следва да бъдат адресирани до данъчната инспекторат.

      Федерална данъчна служба на Русия с писмо от 11/22/2012 No. ED-4-3 / изпратено до по-ниските данъчни органи изчерпателни списъци с документи, приложени от данъкоплатците за данъчни декларации относно данъка върху доходите на физическите лица, за да получат данъчни облекчения. От писмото следва, че е необходимо копие от договора за лечение с заявления и допълнителни споразумения за предоставяне на социални удръжки за плащане на медицински услуги за плащане на медицински услуги (в случай на заключение) и удостоверение за медицински услуги (\\ t оригинал). Това е, ако договорът не е приключил, един сертификат за плащане за медицински услуги би бил достатъчно, за да се получи приспадане. Министерството на финансите на Русия потвърждава, че данъкоплатецът има право да осъзнае правото си да получи приспадане, като подаде на данъчния орган по НДФЛ и сертификати за плащане за медицински услуги (писмото на Министерството на финансите на Русия от 12.03.2015 г. \\ t № 03-04-05 / 13176).

      Формата на сертификат за плащане за медицински услуги е одобрена по реда на Министерството на здравеопазването на Русия № 289, MNS на Русия № BG-3-04 / 256 от 25 юли 2001 г. Тя е изпълнена с всички здравни заведения, които имат лиценз за извършване на медицински дейности, независимо от департамента и формата на собственост. Сертификатът се издава по искане на лице, което е платило за медицински услуги при представяне на платежни документи, потвърждаващи плащането. Обърнете внимание, че сертификатът е обект на екстрадиция не само при заплащане на услуги в касата на медицинската организация, но и с безкасово плащане на медицински услуги чрез Банката (решение на Върховния съд на Руската федерация от 23.05.2012 г. в случай на 23.05.2012 г. AKPI 12-487).

      По този начин, за да получите сертификат, трябва да се свържете с клиниката, в която са предадени тестове и представят платежни документи, потвърждаващи плащането на предоставените услуги.

      Как да получите приспадане

      Приспадането може да бъде осигурено от данъчната инспекция или работодателя (параграф 2 от чл. 219 от Данъчния кодекс на Руската федерация).

      За да се приспадне от данъчни власти, е необходимо след края на календарната година, в която са направени разходи за плащане за анализи, за да се представи на данъчната инспекция на мястото на пребиваване, данъчната декларация за лична инсталация на PMFL. Неговата форма, одобрена със заповед на Федералната данъчна служба на Русия от 24 декември 2014 г. № MMB-7-11 / декларация, може да бъде представена в продължение на три години от тази година, когато правото да се получи приспадане (писмо на федералната миграционна служба на Русия в Москва от 26 юни 2012 г. № 20-14 /) Към декларацията, в допълнение към горепосочените документи, потвърждаващи правото на приспадане, трябва да бъдат приложени данните за банковата сметка, към които данъчните органи ще върнат прекалено удържан размер на данъка. Също така препоръчваме да имаме копия от платежни документи, тъй като някои данъчни инспекции изискват подаването им.

      Не можете да чакате края на годината и да получите приспадане от работодателя. Да се \u200b\u200bнаправи това, да бъде взето в данъчния орган на мястото на пребиваване за потвърждение на правото на приспадане на социално данъчно облагане. Неговата форма, одобрена със заповед на Федералната данъчна служба на Русия от 27 октомври 2015 г. № MMB-7-11 /, за да получи известие, е необходимо да се представят на данъчни заявления и да се прикрепят към нея, потвърждавайки правото на приспадане на документи. При попълване на приложението (неговата форма обикновено се дава в инспекцията), ще бъде необходимо да се посочи името, калай и НПК на работодателя, който ще осигури приспадане. Уведомлението се издава от данъчни органи в срок от 30 дни от датата на прилагане и документи (параграф 2 от чл. 219 от Данъчния кодекс на Руската федерация).

      След това трябва да кандидатствате за предоставяне на приспадане на работодателя и да прикачите към нея. Работодателят ще осигури приспадане от месец, в който служителят го обжалва за получаването му (параграф 2 от чл. 219 от Данъчния кодекс на Руската федерация).

      Възможно ли е да се получи данъчно приспадане за платеното предаване?

      Тази статия е написана за по-подробен отговор на един от въпросите на сайтовете на сайта. В моите статии се интересува от темата за данъчното приспадане за лечение на зъби и общи въпроси на данъчното приспадане за лечение. Тук ще разгледаме въпроса за получаване на данъчни облекчения за платени тестове.

      Въпрос от Галина: Здравейте! Възможно ли е да се получи данъчно приспадане не за лечение, но за платеното предаване на тестовете?

      И втория въпрос. Медицинският център дава само разписка за пристигането на парична поръчка, няма парична проверка. Казва се, че те не са задължени да издават и получават и проверяват, достатъчно от едно нещо. Те са прав? Или в края на краищата, без проверка на кеш няма да ме приспадне? Благодаря ти.

      Следва да се припомни, че приспадането на медицинското данъчно облагане е вид социално приспадане, предоставено от данъкоплатеца, ако упражнява разходите за плащане за лечение на лечебни заведения и придобиване на лекарства.

      Параграф 1, параграф 1 от чл. 219 от Данъчния кодекс на Руската федерация предвижда, че са предоставени медицински удръжки в сумата, платена от данъкоплатците в данъчния период за наркотиците и предоставяните за него услуги, съпруг (съпруг), родители, деца под 18-годишна възраст .

      Постановление на правителството на Руската федерация от 19.03.2001 г. N 201 е одобрено списъците на медицинските услуги и скъпите видове лечение в медицинските институции на Руската федерация, наркотиците, сумите, плащанията, които за сметка на собствените средства на данъкоплатеца се вземат при определянето на сумата на приспадането на социалното данъчно облагане.

      Приспадането се прилага във връзка с плащането на тези видове скъпо лечение, медицински услуги и лекарства, които се отчитат в списъците, одобрени от постановлението на правителството на Руската федерация от 19.03.2001 г. за 201 (наричан по-долу "Резолюция". 201).

      В списъка медицински услуги Включени са следните услуги:

    1. Услуги по диагностика и лечение при осигуряване на спешна медицинска помощ.
    2. Услуги в диагностика, превенция, лечение и медицинска рехабилитация с населението на амбулаторни поликлинични медицински грижи (включително в дневни болници и лекари от общата (семейна) практика), включително медицински преглед.
    3. Услуги по диагностика, превенция, лечение и медицинска рехабилитация при предоставяне на стационарни медицински грижи (включително в дневните болници), включително медицински преглед.
    4. Услуги по диагностика, превенция, лечение и медицинска рехабилитация при предоставяне на медицински грижи в санаториум-курортни институции.
    5. Санитарни просветнически услуги, предоставяни на населението.
    6. В посочения списък няма пряко указание за формата на медицински услуги - "анализ".

      Тя трябва да бъде обработена от факта, че анализът е метод на изследване и необходимия компонент на диагнозата. В медицината диагнозата е процес на установяване на диагноза, т.е. заключението за същността на заболяването и състоянието на пациента.

      В параграф 2 от Резолюция № 201 списъкът на медицинските услуги, предоставяни на данъкоплатеца, са посочени услуги в диагностика, превенция, лечение и медицинска рехабилитация при осигуряване на населението на извънболнична медицинска помощ (включително в дневни болници и лекари с общо (семейна) практика), включително медицински преглед.

      Според изцяло руския класификатор на видовете стопанска дейност, продукти и услуги, OK 004-93, одобрен от резолюцията на държавния стандарт на Русия от 06.08.93 N 17 лабораторни тестове, са посочени в Кодекса - 8512400 (лаборатория Тестове, предоставени в клиники).

      Параграф 3 от Резолюция № 201 предвижда и медицинско обслужване - диагностична служба.

      Така се оказва, че тъй като услугата се счита не само на самото лечение в буквалния смисъл, но също така и такъв метод за диагностика, като анализ.

      Считам, че от гореизложеното следва, че данъкоплатецът има право да получи данъчно приспадане, като медицинско обслужване - диагностични услуги, по-специално по отношение на метода на анализ, но подлежащ на други условия, за получаване на данъчното приспадане, установено от Данъчния кодекс на Руската федерация.

      Данъчните инспектори показват, че решението N201 и самият НК РФ не съдържат директни инструкции за този вид медицинско обслужване и следователно данъкоплатецът ще трябва да защитава тази позиция. Също така имате право да кандидатствате за официални обяснения на данъчната инспекция.

      Що се отнася до втората част на отговора, съгласно параграф 2. Чл. 2 "Организации и индивидуални предприемачи в съответствие с процедурата, определена от правителството на Руската федерация, могат да извършват парични плащания и (или) населени места, използващи платежни карти без използването на касов апарат в случай на предоставяне на услуги на населението при издаване на съответните шахти на стриктно отчитане.

      Процедурата за одобряване на формата на формите на стриктно отчитане, равни на проверките на паричните средства, както и реда на тяхното счетоводство, съхранение и унищожаване се създава от правителството на Руската федерация. " Постановление на правителството на Руската федерация от 06.05.2008 г. N 359 одобри регламента за прилагането на парични разплащания и (или) населени места, използващи платежни карти без използването на касови апарати.

      Разпоредбата се казва, че организациите и индивидуалните предприемачи, които предоставят услуги на населението, могат самостоятелно да разработват и прилагат документи, еквивалентни на проверки на парични средства, предназначени за парични разплащания и (или) населени места, използващи платежни карти без използване на CCT. Така следва, че документите (постъпленията, билетите, билетите и т.н.) са съставени под формата на стриктно докладване, в което трябва да се съдържат всички подпори, определени в параграф 3.

      Договор за покупка и продажба на обект на незавършено строителство и земя ________ "__" ___________201_ ние, c. RF ___________________________________, __ _________ 19__ години раждане, паспорт на гражданин на Руската федерация __ __ [...] Закон на Руската федерация от 29 май 1992 г. N 2872-I "на залог" (с промени и допълнения) ( Създаден) Закон на Руската федерация от 29 май 1992 г. N 2872-I "Залог" с промени и допълнения от: 26 юли 2006 г., 19 юли 2007 г., 30 декември 2008 г., 21 ноември, 6 [... Чест

    7. Федералният закон на Руската федерация от 19 юли 2011 г. №247-ФЗ относно социални гаранции за служители на органите на вътрешните работи на Руската федерация и измененията на определени законодателни актове на Руската федерация (редактори [...] \\ t
    8. Член 15. Оставката на съдията от федералния закон от 15 декември 2001 г. N 169-FZ в член 15 от този закон изменя член 15 (с изключение на параграф 3) от този закон, се разпределя на съдиите, с които се оттеглиха това [...]

    Хората, които трябва да дадат големи суми за медицински услуги, имат право на данъчно приспадане за тестове, наркотици и някои други събития.

    Правилото за получаване на данъчното приспадане за лечение, плащане за анализи и придобиване на скъпи лекарства е написано в руското данъчно законодателство, а именно в 219 чл. Заслужава да се отбележи, че законът говори за възможността за получаване на връщане не само за себе си, но и за роднини, които плащат за платеца на третирането. Процедурата за получаване на данъчни облекчения за медицински услуги е доста проста, но може да забави за няколко месеца. Въпреки това възстановяването на медицински услуги може да бъде доста голямо в контраст с други видове.

    Данъчно приспадане за получаване на медицински услуги

    Данъчната декларация е мярка за социална подкрепа за руските граждани, които имат официално място на работа и получават заплати. Както знаете, 13% от данъците вземат 13% от данъците от всяка печалба до държавната хазна. Толкова е много, че данъкоплатецът може да се върне, ако е платил скъпо лечение за една година, диагностични процедури или закупени наркотици.

    Данъчното приспадане е държавна подкрепа на гражданите, които трябва да имат много разходи. Не само за медицински услуги, но и за получаване на образование, благотворителност. Освен това някои категории граждани, които принадлежат към социално незащитена, могат да бъдат използвани за възстановяване.

    Обратно към категорията

    Правила за получаване на възстановяване

    Много руски граждани, които имат много пари, за да харчат за лечение, са поискани как да направят данъчно приспадане за медицински услуги. Няма нищо трудно в това, тъй като е достатъчно просто да се събере определен пакет от документи и да го прехвърли в данъчната служба на служителите. След това ще има няколко месеца в очакване, а след това възстановяването ще бъде прехвърлено на личната сметка на жалбоподателя.

    Списъкът на медицинските услуги за данъчни облекчения включва не само терапевтични, но и скъпи диагностични процедури. Един руски гражданин може да върне част от средствата, изразходвани за услугите на лечение лично или близки роднини - тук включват деца, които не са постигнали зряла възраст, съпрузи и родители. Освен това придобиването на наркотици също може да бъде причина за регистриране на връщане. Няма значение на кого са предназначени лекарства, това е самата жалбоподателка, нейните деца или родители.

    Отделно си струва да се предостави застраховка. Той също така влиза в списъка на медицинските услуги, от които можете да получите възстановяване. Ако е извършена доброволна застрахователна такса за данъкоплатците или съпруга или съпруга, децата или родителите са застраховани, можете да разчитате на възстановяване на част от вноската.

    Можете да използвате възможността да се върнете възможно само когато се наблюдават всички условия. Това се отнася предимно за лицензиране на медицинска организация. Ако получаването на медицински и диагностични услуги е извършено в институция с просрочен или невалиден лиценз, след това да се направи приспадане ще бъде невъзможно.

    Само руският гражданин, който има официална работа и доход, т.е. има данъци в размер на 13%, може да се приложи за получаване на данъчна декларация.

    Освен това заявителят трябва да има всички документи за данъчното приспадане на медицински услуги, които ще бъдат потвърдени от разходите, свързани с лечението или анализите. С придобиването на наркотици всичко е малко по-просто, но и ще има доказателства, че скъпите средства са предназначени за жалбоподателя или неговия близък роднина.

    Пълен списък на медицинските услуги, от които можете да получите възстановяване, е регистрирано в правителствената резолюция № 201. Това включва 27 точки, сред които хирургичните интервенции заемат значителна част. Подайте документи за данъчното приспадане за операцията в случай, че сърцата, съдовете, очите и ставите са засегнати. Списъкът включва хирургична намеса, която има за цел да се отърве от патологиите на респираторните и храносмилането. В допълнение, в списъка има редица терапевтични, всеобхватни и диагностични медицински процедури. Възможно е да се получи приспадане за изплащане на услуги за впечатление за недоносени бебета, когато се използва еко за лечение на безплодие.

    Заслужава да се отбележи, че данъчното приспадане при плащане на медицински услуги няма да бъде предоставено на тези, които не плащат данъци. Това следва да се дължи на безработните, включително тези, които получават обезщетения, индивидуални бизнесмени водят дейността си, без да плащат NDFL.

    Обратно към категорията

    Размер на данъка приспадане

    Ако говорим за получаване на медицински услуги, тогава е необходимо да се изяснят каква категория се отнасят. Например, когато издаването на възстановяване за закупуване на скъпи лекарства или някои ограничения ще бъдат валидни. Както в повечето случаи с данъчни облекчения максимумът за изчисляване на приспадането ще бъде 120 хиляди. Ако причината за проектирането на документите ще изразходва за лечение, тогава няма ограничения за плащанията.

    Заслужава да се обмисли, че ако възстановяването попадне в категорията, където работят определени годишни ограничения, тогава ще бъдат взети предвид всички социални помощи, т.е. не само за медицински услуги, но и за обучение, пенсионни вноски и т.н. Общата сума за един човек не трябва да надвишава повече от 120 хиляди. 13% се изчисляват от тези пари, които ще бъдат върнати на данъкоплатеца.

    Освен това е необходимо да се вземе предвид и допустимото време. За да изпратите пакет от документи за получаване на данъчно приспадане от платени медицински услуги, не можете по-късно от 3 години след плащане.

    Обратно към категорията

    Задължителни документи

    Преди всичко трябва да попълните заявление за приспадане на данъци. Със сигурност се прилага към декларацията за 3-НДФН и помощ от работа във форма 2-ndfl. Това е много важен момент, тъй като дава възможност за изчисляване на размера на платените данъци за определяне на базата за възстановяване. Формата на 2-ndfl е подадена през изминалата година.

    След това трябва да съберете редица документи, които се издават директно в медицинската институция. Това включва договор с болница за предоставяне на платени услуги и всички допълнения, ако има такива. Няма задължително удостоверение за данъчно приспадане за медицински услуги, което се издава от самата институция.

    Сред документите трябва да бъдат платежни документи, които се изхвърлят единствено на името на жалбоподателя. Ако дадено лице е било диагностицирано или лечение в санаториум-курортна организация, е необходим сертификат, който е назначен от лекаря. При закупуване на скъпи лекарства се изискват рецепти и платежни проверки. Заслужава да се отбележи, че е възможно да се приспадне само за тези закупени лекарства, назначени от специалист, това е жизненоважно.

    В случай, че документите са издадени не за самия данъкоплатец, и за неговите роднини е необходимо да се предостави сертификат, потвърждаващ връзката. Това може да е свидетелство за брак или раждане.